Bienvenidos

La oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), le da la bienvenida a nuestra página web, esperamos encuentre toda la información que necesita acerca de nosotros. Usted podrá encontrar de una manera ágil y directa, una amplia descripción de nuestras herramientas, metodología, formas de trabajo y servicios de asistencia técnica sobre productos institucionales de control interno que se brindan y se asesoran en nuestra oficina a las Instituciones del Estado de Honduras.

En esta página web podrá contactarnos e interactuar con nosotros, hacer preguntas, enviar sugerencias y comentarios relacionados con nuestros productos y servicios.

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL IAIP, ONADICI Y ONCAE

El 05 de agosto de 2019, se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) representado por la Comisionada Presidente Suyapa Thumann Conde, La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) representado por el Director Ejecutivo el Lic. Andrés Menocal Medina y La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiones del Estado (ONCAE) representado por la Directora Ejecutiva  Ing. Sofía Romero Palma.

CONVERSATORIO ONADICI, TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y AUDITORES INTERNOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS

El 29 de julio de 2019 la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ( ONADICI) en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó un conversatorio en las instalaciones de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) con el fin que las Unidades de Auditoría Interna (UAIS) en la administración pública mejoren su gestión como parte fundamental del logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de la ley y la eficiente administración de los recursos públi

Capacitación Elaboración POA, PLAN GENERAL Y MANUALES DE PROCESOS A UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA

El día 24 de junio de 2019 se realizó en dos jornadas matutina y vespertina la capacitación y reforzamiento sobre los temas de Elaboración de Plan Operativo Anual (POA) 2020 de las Unidades de Auditoria Interna, Elaboración o Actualización del Plan General de Auditoria y Elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos.

TALLER DE RIESGOS - INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE

El día 21 de junio de 2019, se realizó el Taller de Evaluación y Gestión de Riesgos Institucional con los diferentes Jefes de Áreas y colaboradores del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) en la ciudad de Tegucigalpa, el taller tuvo duración de un día impartido por el personal de ONADICI comprendido en una capacitación por la mañana y trabajo práctico por la tarde con el fin de fortalecer las capacidades de los empleados en la implementación y aplicación de las normas de control interno par

CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DE POA-UAI, PLAN GENERAL Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA AUDITORES INTERNOS

El día 18 de junio de 2019 en jornada matutina con horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. Se realizó una jornada de capacitación y reforzamiento sobre los temas de Elaboración de Plan Operativo Anual (POA) 2020 de las unidades de Auditoria Interna, Elaboració o Actualización del Plan General de Auditoria y El Seguimiento que se le debe dar a los planes de implementación elaborados por los COCOIN.

Juramentación de Comité de Control Interno INFOP 2019

El día 14 de junio de 2019, se procedió a juramentar al nuevo Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en sus instalaciones, con la presencia de su Máxima Autoridad El Director Roberto Cardona se procedió a juramentar al personal calificado en sus nuevos cargos para la coordinación de la implementación del Control Interno Institucional  para el año 2019.

CLAUSURA PROGRAMA FORMADOR DE FORMADORES COPECO

El día 06 de junio de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.  Se realizó el evento de clausura delPrograma Transformación Sostenible del Aprendizaje Formador de Formadores en COPECO en sus intalaciones Salon de CENICAC, con presencia de las Máximas Autoridades de la COPECO, representante de la USAID Honduras Programa de Transparencia Fiscal Paul Sicks, por la ONADICI el Lic. Andrés Menocal.

INSEP FIRMA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO Y JURAMENTACIÓN DE COMITE DE CONTROL INTERNO 2019

El dia 05 de junio de 2019, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), firmaron la Política de Control Interno Institucional para lograr más efectividad y transparencia de los recursos públicos ejecutados en la infraestructura vial del país. Con esta firma el Gobierno de la República a través de INSEP, realizará el seguimiento al desarrollo efectivo y oportuno de los cronogramas que se ejecutan en las obras de infraestructura vial en cuanto a los avances de los proyectos.

CAPACITACIÓN A PERSONAL BANASUPRO SPS MAYO 2019

Los días del 14 al 16 de mayo de 2019 se realizó gira de trabajo programada a la ciudad de San Pedro Sula, para dar una jornada de capacitación y reforzamiento al personal de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) de esta ciudad. sobre el tema Metodología de la Guías de Control Interno y sus componentes, Taller de Auto Evaluación, Plan de Implementación y la adecuada implementación del control interno institucional.

CAPACITACIÓN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PERSONAL ENP MAYO 2019

El día 15 de mayo de 2019, se realizó un Taller de Evaluación y Gestión de Riesgos Institucional con los diferentes Jefes de Áreas de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en la ciudad de Puerto Cortés, el taller tuvo duración de un día impartido por el personal de ONADICI comprendido en una capacitación por la mañana y trabajo práctico por la tarde con el fin de fortalecer las capacidades de los empleados en la implementación y aplicación de las normas de control interno para su institución.

Páginas

Circular ONADICI 003-2018

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA